2022年福州高新区政府决算相关重要事项说明-凯发k8国际唯一

2022年福州高新区政府决算相关重要事项说明
时间: 2023-09-01 16:21

  一、高新区本级一般公共预算支出说明 

  2022年度高新区一般公共预算支出数为237702万元,比2021年度增加256万元,增长0.1%。具体情况如下:

  (一)201-一般公共服务支出科目38988万元,较上年增加21587万元,增长124.1%。其中:

  1.20102-政协事务12万元,较上年增加12万元,增长100%。

  2.20103-政府办公厅(室)及相关机构事务8126万元,较上年增加3785万元,增长87.2%。

  3.20104-发展与改革事务科目669万元,较上年减少75万元,下降10.1%。

  4.20105-统计信息事务科目13万元,较上年减少131万元,下降91%。

  5.20106-财政事务科目20202万元,较上年增加19506万元,增长2802.6%。

  6.20107-税收事务科目1000万元,较上年增加0万元,增长/%。

  7.20108-审计事务科目112万元,较上年增加13万元,增长13.1%。

  8.20111-纪检监察事务科目332万元,较上年增加124万元,增长59.6%。

  9.20113-商贸事务科目1380万元,较上年增加494万元,增长55.8%。

  10.20114-知识产权事务科目736万元,较上年减少936万元,下降56%。

  11.20125-港澳台事务科目4万元,较上年减少7万元,下降63.6%。

  12.20126-档案事务科目74万元,较上年增加74万元,增长/%。

  13.20129-群众团体事务科目210万元,较上年增长210万元,增长/%。

  14.20131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目201万元,较上年增长196万元,增长3920%。

  15.20132-组织事务科目1186万元,较上年增加253万元,增长27.1%。

  16.20133-宣传事务科目544万元,较上年减少295万元,下降35.2%。

  17.20134-统战事务科目94万元,较上年增加54万元,增长135.0%。

  18.20136-其他共产党事务支出科目10万元,较上年增加4万元,增长66.7%。

  19.20138-市场监督管理事务科目1185万元,较上年增加31万元,增长2.7%。

  20.20199-其他一般公共服务支出(款)科目2898万元,较上年减少1725万元,下降37.3%。

  (二)203-国防支出科目54万元,较上年增加17万元,增长45.9%。其中:

  1.20306-国防动员科目34万元,较上年减少3万元,下降8.1%

  2.20399-其他国防支出20万元,2021年未有执行数。

  (三)204-公共安全支出科目3357万元,较上年减少1699万元,下降33.6%。其中:

  1.20402-公安科目1532万元,较上年减少1437万元,下降48.4%。

  2.20404-检察科目-10万元,2021年未有执行数。

  3.20406-司法科目97万元,较上年减少23万元,下降19.2%。

  4.20408-强制隔离戒毒科目135万元,较上年减少35万元,下降20.6%

  5.20409-国家保密科目9万元,较上年减少561万元,下降98.4%。

  6.20499-其他公共安全支出(款)科目1594万元,较上年增加367万元,增长29.9%。

  (四) 205-教育支出科目62019万元,较上年增加6868万元,增长12.5%。其中:

  1.20501-教育管理事务科目2024万元,较上年减少1837万元,下降47.6%。

  2.20502-普通教育科目51318万元,较上年增加9824万元,增长23.7%。

  3.20503-职业教育科目5154万元,较上年减少1134万元,下降18.0%。

  4. 20507-特殊教育科目7万元,较上年减少1万元,下降12.5%。

  5.20509-教育费附加安排的支出科目2699万元,较上年减少738万元,下降21.5%。

  6.20599-其他教育支出(款)科目817万元,较上年增加754万元,增长1196.8%。

  (五)206-科学技术支出科目20926万元,较上年增加9433万元,增长82.1%。其中:

  1.20601-科学技术管理事务科目-660万元,较上年减少1060万元,下降265%。

  2.20603-应用研究科目2381万元,较上年增加2341万元,增长5852.5%。

  3.20604-技术研究与开发科目2505万元,较上年增加806万元,增长47.4%。

  4.20605-科技条件与服务科目2243万元,较上年减少18万元,下降0.8%。

  5.20607-科学技术普及科目5万元,较上年增加3万元,增长150.0%。

  6.20609-科技重大项目科目0万元,较上年减少600万元,下降/%。

  7.20699-其他科学技术支出(款)科目14452元,较上年增加7961万元,增长122.6%。

  (六)207-文化旅游体育与传媒支出科目1034万元,较上年增加5万元,增长0.5%。其中:

  1.20701-文化和旅游科目724万元,较上年增加196万元,增长37.1%。

  2.20702-文物科目124万元,较上年增加60万元,增长93.8%。

  3.20703-体育科目73万元,较上年减少112万元,下降60.5%。

  4.20708-广播电视科目73万元,较上年减少124万元,下降62.9%。

  5.20799-其他文化旅游体育与传媒支出科目40万元,较上年减少15万元,下降27.3%。

  (七)208-社会保障和就业支出科目18960万元,较上年增加7193万元,增长61.1%。其中:

  1.20801-人力资源和社会保障管理事务科目3313万元,较上年增加771万元,增长30.3%。

  2.20802-民政管理事务科目2387万元,较上年减少1057万元,下降30.7%。

  3.20805-行政事业单位离退休科目4431万元,较上年增加2743万元,增长162.5%。

  4.20807-就业补助科目68万元,较上年增加51万元,增长300%。

  5.20808-抚恤科目-31万元,2021年未有执行数。

  6.20809-退役安置科目-1万元,较上年减少1万元,下降/%。

  7.20810-社会福利科目163万元,较上年增加148万元,增长986.7%。

  8.20811-残疾人事业科目543万元,较上年增加153万元,增长39.2%。

  9.20820-临时救助科目2万元,较上年减少8万元,下降80.0%。

  10.208225-其他生活救助科目53万元,2021年未有执行数。

  11.20826-财政对基本养老保险基金的补助科目7219万元,2021年未有执行数。

  12.20828-退役军人管理事务科目34万元,较上年增加9万元,增长36.0%

  13.20899-其他社会保障和就业支出(款)科目779万元,较上年减少2857万元,下降78.6%。

  (八)210-卫生健康支出科目12729万元,较上年增加2767万元,增长27.8%。其中:

  1.21001-卫生健康管理事务科目252万元,较上年增加158万元,增长168.1%。

  2.21003-基层医疗卫生机构科目1848万元,较上年增加41万元,增长2.3%。

  3.21004-公共卫生科目5458万元,较上年增加4126万元,增长309.8%。

  4.21007-计划生育事务科目2099万元,较上年减少559万元,下降21%。

  5.21011-行政事业单位医疗科目920万元,较上年增加214万元,增长30.3%。

  6.21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目2460万元,较上年增加1653万元,增长204.8%。

  7.21013-医疗救助科目184万元。2021年未有执行数。

  8.21014优抚对象医疗科目-492万元,2021年未有执行数。

  9.21099-其他卫生健康支出科目0万元,较上年减少2558万元,下降100%。

  (九)211-节能环保支出科目2890万元,较上年增加993万元,增长52.3%。其中:

  1.21101-环境保护管理事务科目43万元,较上年减少53万元,下降55.2%。

  2.21102-环境监测与监察科目62万元,较上年增加2万元,增长3.3%

  3.21103-污染防治科目1432万元,较上年增加254万元,增长21.6%。

  4.21110-能源节约利用(款)科目15万元,较上年减少122万元,下降89.1%。

  5.21199-其他节能环保支出(款)科目1338万元,较上年增加912万元,增长214.1%。

  (十)212-城乡社区支出科目49290万元,较上年减少42172万元,下降46.1%。其中:

  1.21201-城乡社区管理事务科目3913万元,较上年增加317万元,增长8.8%。

  2.21202-城乡社区规划与管理(款)科目703万元,较上年减少561万元,下降44.4%。

  3.21203-城乡社区公共设施科目1771万元,较上年减少62147万元,下降97.2%。

  4.21205-城乡社区环境卫生(款)科目3912万元,较上年减少253万元,下降6.1%。

  5.21206-建设市场管理与监督(款)科目5万元,较上年减少4万元,下降44.4%。

  6.21299-其他城乡社区支出(款)科目38986万元,较上年增加20476万元,增长110.6%。

  (十一)213-农林水支出科目4164万元,较上年增加552万元,增长15.3%。其中:

  1.21301-农业农村科目1315万元,较上年增加548万元,增长71.4%。

  2.21302-林业和草原科目511万元,较上年减少830万元,下降61.9%。

  3.21303-水利科目1149万元,较上年减少189万元,下降14.1%。

  4.21305-巩固脱贫衔接乡村振兴科目214万元,较上年增加213万元,增长21300%。

  5.21307-农村综合改革科目791万元,较上年增加731万元,增长1218.3%。

  6.21308-普惠金融发展支出科目35万元,较上年增加32万元,增长1066.7%。

  7.21399-其他农林水支出(款)科目149万元,较上年增加47万元,增长46.1%。

  (十二)214-交通运输支出科目814万元,较上年减少790万元,下降49.3%。其中:

  1.21401-公路水路运输科目497万元,较上年减少1085万元,下降68.6%。

  2.21499-其他交通运输支出(款)科目317万元,较上年增加295万元,增长1340.9%。

  (十三)215-资源勘探信息等支出科目6067万元,较上年减少227万元,下降3.6%。其中:

  1.215002-制造业科目-1840万元,比上年减少1775万元,下降2730.8%

  2.21505-工业和信息产业监管科目1486万元,较上年增加1065万元,增长253%。

  3.21508-支持中小企业发展和管理支出科目5992元,较上年增加349万元,增长6.2%。

  4.21599-其他资源勘探信息等支出(款)科目429万元,较上年增加134万元,增长45.4%。

  (十四)216-商业服务业等支出科目203万元,较上年减少482万元,下降70.4%。其中:

  1.21602-商业流通事务科目-530万元,较上年减少702万元,下降408.1%。

  2.21606-涉外发展服务支出科目672万元,较上年增加159万元,增长31.0%。

  3.其他商业服务业等支出(款)科目61万元,2021年未有执行数。

  (十五)217-金融支出科目1950万元,较上年减少7609万元,下降79.6%。其中:

  1.21799-其他金融支出科目1950万元,较上年减少7609万元,下降79.6%。

  (十六)220-自然资源海洋气象等支出科目2423万元,较上年减少191万元,下降7.3%。其中:

  1.22001-自然资源事务科目2423万元,较上年减少191万元,下降7.3%。

  (十七)221-住房保障支出科目6490万元,较上年增加1808万元,增长38.6%。其中:

  1.22101-保障性安居工程支出科目4819万元,较上年增加1822万元,增长60.8%。

  2.22102-住房改革支出科目1671万元,较上年减少14万元,下降0.8%。

  (十八)224-灾害防治及应急管理支出科目729万元,较上年减少606万元,下降45.4%。其中:

  1.22401-应急管理事务科目717万元,较上年减少96万元,下降11.8%。

  2.22402-消防事务科目0万元,较上年减少500万元,下降100%。

  3.22406-自然灾害防治科目10万元,较上年增加10万元,增长%。

  4.22407-自然灾害救灾及恢复重建支出2万元,较上年减少20万元,下降90.9%。

  (十九)229-其他支出科目4615元,较上年增加2809万元,增长155.5%。其中:

  1.22999-其他支出(款)科目4615万元,较上年增加2809万元,增长155.5%。

  二、财政转移支付安排情况 

  2022年度高新区对下税收返还和转移支付决算数为0万元,比2021年度减少0万元,下降/%。具体情况如下:

  (一)一般性转移支付 

  2022年度高新区对下一般转移支付决算数为0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)/%。

  (二)专项转移支付 

  2022年度高新区对下专项转移支付预算数为0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)/%。

  (三)税收返还 

  2022年度高新区对下税收返还预算数为0万元,比2021年度执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。具体情况如下(分项目表述):

  1.增值税返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无增值税返还。

  2.消费税返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无消费税返还。

  3.所得税基数返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无所得税基数返还。

  4.成品油税费改革税收返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无成品油税费改革税收返还。

  三、举借政府债务情况 

  2022年,全区新增政府债务限额129553万元,实际发行新增债券129553万元(一般债券0万元,专项债券129553万元)。截至2022年底,全区政府债务余额174553万元(一般债务0万元,专项债务174553万元);区本级政府债务余额174553万元(一般债务0万元,专项债务174553万元),债务余额严格控制在上级核定的限额174553万元内。(高新区债务承借闽侯债务平台发行)

  四、预算绩效开展情况 

  2022年,区财政部门对等0个领域0个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金0万元。其中,绩效等级达到“优”的有0项,达到“良”的有0项,评为“合格”的有0项。主要是各部门无专职财务人员,部门预算绩效评价无法开展。

来源:高新区
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